职位描述:
1、根据年度审计计划完成审计项目,包括但不限于采购与付款、销售与收款、资金活动、研究与开发、资产管理;
2、根据审计计划,具体实施审计程序,编制工作底稿,撰写审计报告;
3、跟踪被审计部门整改执行情况,撰写整改报告;
4、对公司内控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估;
5、完成上级要求的其他事项;
岗位要求:
1、全日制本科以上学历,财务、审计或经济类相关专业;
2、三年以上上市公司内审工作经验;
3、熟悉制造业九大循环,能够独立完成审计项目;
4、熟悉公司内部的流程运作,熟悉财税法规、审计程序;
5、有良好的表达及写作能力。
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