岗位职责:
1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程;
2、负责指导集团下属企业制定相应的内控管理体系、制度和流程;
3、根据集团发展状况,负责组织对内控管理体系的完善工作;
4、负责检查事业部及子公司的内部控制工作包括但不限于采购、生产、销售、财务、内部管理等;
5、根据内控管理体系的要求,组织对集团关键控制点内控执行情况进行监督和检查;
6、负责对事业部及子公司经营活动中的不确定因素进行系统管理,全方位全过程监控、评估和管理风险或潜在风险;
7、对集团下属公司风险控制目标的选择和监控。
任职要求:
1、大专以上学历,会计学相关专业;
2、熟悉最新的内部审计标准、技术和方法;
3、具备较强的内审专业能力和丰富的实务处理经验;
4、良好的口头表达和书面写作能力;
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