岗位职责
1、根据审计计划,协助上级领导开展审计工作(包含但不限于例行审计、舞弊审计及其它特别专项审计),对公司内控管理、经营效果、重大经济业务等实施审计;
2、协助上级领导编制审计计划、审计工作底稿、起草内部审计报告,提出审计建议;
3、负责审计工作档案的整理和归档工作,确保审计资料的完整性;
4、对审计问题进行事后跟踪,督促被审计部门进行限期整改,并检查落实改善情况;
5、上级领导交代的其他工作。
经验要求:
1,大专以上学历,审计会计专业优先,3年及以上企业制造业实业或者制造业内部审计工作经验;熟悉销售、采购、供应链、IT等主要功能流程;
2,具有良好的沟通能力和执行力,能够承担一定的工作压力。
技能技巧:
1、熟练运用office,熟悉财务软件,分析能力强;
2、具备一定的财务专业知识、帐务处理、审计方法等,熟悉国家财税法律规范;
3、良好的书面表达能力。
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