深圳信隆,深圳A股上市公司,股票代码002105
董事会内审部招内控审计员1名,职务有完善培训作业机制
一、工作职责:
1、内部控制八大循环的稽核与审计工作(包含但不限销售、生产、人资、研发、财务/会计、采购、电脑与固定资产等)
2、针对审计事项拟定审计底稿,撰写审计报告
3、董事会审计委员会之召开、联系与记录;
3、审计专案之(协助)处理;
4、其他指示事项
二、工作条件:
1、学历:大专(含)以上学历,商学或管理相关科系
2、年龄:23-30岁(男、女不拘)
3、经验:工作经验不拘,1年以上工作经验佳(经验类型不拘),部门备有完善及完整的培训作业机制.
4、特质:踏实/实在、积极、负责、学习动机强.
三、职务可获利益:
熟悉公司营运八大循环换的内控作业与重点、熟悉审计查核作业.
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