岗位职责:
1、对集团及所属单位的财务收支及其有关的经济活动进行审计;
2、对集团内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计;
3、对集团及所属单位经济管理和效益情况进行审计;
4、协助完善内部审计程序和操作规范;
5、与被审计单位相关部门沟通审计发现、内控缺陷,必要时提出适当的建议,并跟进问题的解决;
6、协助起草审计报告;
7、培养、培训初级审计人员;
8、向部门负责人及直属领导汇报工作;
9、完成部门负责人交办的其他工作。
任职要求:
1、本科(含)以上学历,审计、会计、财务相关专业;
2、5年以上相关工作经验,其中3年以上审计经验,有大型会计师事务所审计经验优先;
3、电脑操作熟练,能熟练使用金蝶财务软件、OFFICE软件,了解ERP软件;
4、具有CPA、CIA证书、中级会计师职称或以上者优先;
5、在财务审计领域有扎实理论基础及丰富经验,熟悉国家财税制度及法律规范,掌握房地产企业财务预算、核算、内控管理,有较强的数据分析能力;
6、工作责任心强,沟通能力强,能坚持原则,能够很好地以团队形式开展工作,同时也能独立开展工作,适应出差,书面表达能力强,有良好品德。
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