岗位职责:
1、结合公司实际问题,以及相关新规新策起草、拟定相关业务审计制度。
2、按照总公司审计部下发的审计任务清单逐项完成,保证材料报送的真实性、准确性、及时性。
3、按照总、分公司要求完成每个审计项目,牵头组织并拟定完整的解决方案、组织落实。
4、上级领导交办的各项工作。
任职要求:
1、22-30岁本科学历及以上,法律、审计/财会、金融管理等相关专业,持有CPA等资格证,党员优先;
2、2年以上大中型内部审计经验、2年以上或保险公司业务管理/客服部门从业经验优先;
3、具有较强的逻辑思维、综合分析综合管理能力,具备良及好的组织、计划、沟通和协调能力,有较强的风险防范意识;
4、熟练使用EXCEl、OFFICE等办公软件。
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