岗位职责:
1、负责制定审计委员会工作计划和落实年度审计工作具体方案。
2、负责建立并完善内控及审计管理体系,参与制定公司内控及审计管理方案、制度与流程。
3、负责公司日常经营管理审计、专项审计、价值审计、财务审计等。
4、负责公司项目投资项目可行性专题审计。
5、负责公司年中、年终财务线检查。
6、负责公司审计报告、审计建议的编制以及向公司提供建议性意见,完成内外审计的协调沟通工作。
7、负责公司内部审计问题跟踪、审计培训等。
8、负责审计部内部人员管理,完善内部审计人员绩效体系,落实人员考评工作。
9、负责上级领导交代的其他临时性工作。
任职资格:
1、财务管理、会计、审计等相关专业,大学全日制本科及以上学历。
2、拥有2年以上财务工作经验,有从事过企业内部审计、能独立完成审计报告者优先。
3、要求有会计从业资格证书。
4、熟悉国家相关会计法规、会计准则、财务制度、税法、审计等相关知识。
5、熟练操作办公Office软件、公司财务软件系统。
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