1、根据领导指示,协助领导制定内控计划,按审计作业程序开展事前、事中审计,发挥内控预警功能;
2、根据公司管理层的指示或安排,协助领导开展专项审计调查,并出具分析报告;
3、收集、反馈公司各部门和业务线发生的合规风险事项及存在的内部控制缺陷等数据;
4、内部合规教育培训,内部制度、流程的维护;
5、提交合理化管理建议书
岗位要求:
1、本科及以上学历,审计、经济、会计、财务、法律专业优先;有注册会计师证书优先;
2、在审计岗位有两年工作经验;
3、原则性强,沟通表达良好,具备良好的数据分析能力、理解能力及综合判断能力,具有较强的保密意识。
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