岗位职责:
1、独立组织审计部开展审计工作,包括计划审计工作、风险评估、实施审计,在与被审计部门充分沟通后提交审计报告;
2、负责对公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议,参与制定、完善公司内部审计制度、审计规范和管理办法等;
3、配合公司完成衔接外部投资机构对公司内控及合规性方面的要求;
4、负责对公司预算执行情况、财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行分析及审计,对其经营效果进行评价;
5、负责对公司各部门负责人任期的经济责任进行分析及审计,审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对其绩效考核提供依据;
6、负责对公司各业务版块的财务指标进行分析,向管理层提出分析的结论及建议;
7、负责对行业竞争对手的财务指标进行分析,并对管理层提出分析结论及建议。
任职资格:
1、中级及以上职称或CPA、CIA等执业资格,财经类专业或审计专业本科及以上学历,5年以上制造业审计工作经验优先。
2、具有全面的财务专业知识及审计知识,掌握全面的审计技能,熟悉国家财务法律、法规、规章和方针、政策;
3、良好的组织协调和沟通能力、良好的判断和分析能力,具有较强的计划监控、组织实施和督促落实的能力;
4、忠于职守,廉洁奉公,作风严谨,工作认真仔细,富有团队精神;
5、能独立规划建立审计工作规范,按上市公司要求进行定期报告、募集资金等专项审计,能根据公司特点进行审计重点规划,对公司内控管理有全局理解,能主导并监督中介机构对公司的内部控制进行梳理和建立流程审计制度。
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