工作职责:
1、协助稽合组经理完成稽核工作规划的拟订;
2、统筹内部稽核项目的检查、报告、反馈及后续整改追踪,损失追偿跟进;
3、统筹投诉举报事项的调查、报告及反馈;
4、内部稽核风险点及检查技巧的总结、归纳整理;
5、对内部稽核发现问题的成因分析及审计策略研究;
6、负责内部稽核工作事项的定期整理汇报;
7、领导交办的其他工作。
任职资格:
1、本科学历;金融、审计、会计、法律等相关专业;
2、五年以上工作经验,二年以上稽核、审计工作经验;
3、熟悉法律法规及互联网金融监管规则,掌握稽核准则及项目流程,具有较强的风险识别和处置能力,能针对稽核发现提出合理有效的管理建议;
4、具备良好的内外部沟通协调能力、项目统筹能力、逻辑表达能力,报告撰写功底较好;
5、团队协作精神好,工作抗压及自我调节能力较好;
6、经济师、审计师、CIA等相关持证优先考虑。
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