岗位职责
1、根据年度审计计划执行内控审计、财务审计及专项类审计工作,对风险及问题进行有效识别与判断,提出合理化建议;
2、持续监督审计结果改进的落实情况,配合推进企业内部控制流程建立与完善;
3、配合相关部门对外部拟投资项目进行内控尽职调查工作,出具尽调报告;
4、其他领导交待的工作。
任职资格
1、财务或审计专业,5年左右上市公司审计工作经验;
2、熟悉国家财务政策、会计准则,熟悉财务或审计业务流程、方法;
3、具有较强的判断能力,良好的人际沟通能力、具有高度的工作热情;
4、工作原则性强,有良好的职业道德和职业素质。
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