工作职责:
1.独立按照标准稽核流程完成稽查项目;
2.对业务流程中的异常操作及风险有较强敏感性,能够主动识别风险,推动内部建设的完善和管理改进;
3.依据风险地图,针对不同风险级别门店开展有针对性合规宣导,提升合规意识降低风险评级;
4.针对违规事项,进行稽查工作,完善稽核程序,并出具稽查报告,对业务流程提出合理化建议;
5.协助管理层对发现的问题进行整改追踪,并检查整改情况; 6.完成上级交办的其他工作。
任职资格:
1.学历:本科及以上;
2.专业:法学、统计学、经济学等专业优先;
3.1年以上审计相关工作经验,有事务所、金融类稽核、公检法工作经验优先;
4.CIA、CPA、律师执业资格证、中级经济师、审计师优先。;
5.良好的沟通、表达能力、较强的数据分析、总结能力,为人正直, 具备跨团队的协作能力;
6.能适应不定期出差。
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