岗位职责:
1、制度建设:建立和健全内部管理制度和审计流程体系;
2、审计计划:协助制订年度审计计划,确定审计事项,报审计经理审核;
3、开展专项审计:根据年度审计计划,开展专项审计,发出审计通知书,出具审计报告并后续跟进,负责公司研发与项目、工程与规划、计划与生产、制程及品质、交付管理和工程建设等业务模块的运营管理审计;
4、开展调查审计:负责实施公司研发与项目、工程与规划、计划与生产、制程及品质、交付管理和工程建设等运营管理模块的审计调查及异常投诉处理;
5、临时项目:负责完成上级领导临时交办的其它工作任务。
任职资格:
1、大专以上学历,5年以上相关岗位工作经验;
2、了解电子制造业内部运作流程,熟悉制程管理,对制造环节的计划、品质、工时、产能、生产效率有相当的审计经验和管理改善建议;
3、了解制造业ERP、PLM系统及办公软件,具备数据统计分析和总结能力;
4、良好的沟通技巧和表达能力;具备一定的书面总结和报告能力;
5、敢于挑战新事物,对新事物和突发事件有较好的敏感度。
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