岗位职责:
1、根据审计情况收集相关的审计依据,编写审计工作底稿;
2、审阅公司各项内控流程,对缺乏关键控制点的流程提供建议并协助负责部门设立必要控制节点;
3、负责具体实施内控审计项目,包括制定审计方案,组织现场内控审计,编写审计报告等;
5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
6、参与公司内部审计标准的编写和修订;
7、协助会计师事务所对公司的独立审计活动。
任职要求:
1.学历:大专及以上学历,统计、财务、审计等相关专业;
2.通过注册会计师考试部分科目者优先考虑,欢迎广大应届毕业生;
3.工作经验:在企业或事务所从事过审计工作者优先;
4.专业知识:熟练掌握会计知识、审计理论或其他相关专业知识。
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