岗位职责:
1、负责执行项目审计方案,进行常规审计、内控审计、专项审计等工作,并出具审计报告。
2、负责跟踪审计整改计划执行情况,持续监控效果,必要时执行后续审计。
3、协助建立、完善公司内部控制管理制度。
4、协助进行内控管理理念与管理制度的宣贯指导。
5、执行内部控制体系评价工作,并出具内部控制体系评价报告初稿。
6、协助拟定年度、月度审计计划;负责制定项目审计方案,设计审计相关表单。
7、完成领导交办的其他工作任务。
任职要求:
1、本科或以上学历,会计、审计等专业;
2、5年以上审计工作经验,其中2年以上大中型企业内审经验;
3、有较好的民、商法基础,英语听读写熟练;
4、较好的内控理论基础,熟悉企业内控管理;
5、良好的沟通协调能力、文字表达能力,具有较强的学习能力、适应能力;
6、具有会计中级职称(CPA优先);
7、熟练使用办公软件。
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