任职资格:
1、本科以上学历,会计或审计等相关专业;
2、五年以上上市公司内审经验;
3、可独立开展专项审计,编写审计报告;
4、熟悉国家财经法律法规、税收政策及财务处理方法,熟悉审计程序和公司财务管理流程;
5、对内部控制及风险评估深入理解,具备良好的逻辑分析、沟通能力、判断能力,发现问题、解决问题的能力较强。
岗位职责:
1、拟定并完善公司内部审计制度和流程,制定审计计划;
2、负责或参与公司重大经营活动、重大项目、经济合同、管理制度的审计工作;
3、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、对公司预算内、外资金的管理使用情况进行审核;
6、负责审计过程中与相关部门的协调沟通,督促审计结论和建议的落实;
7、组织完成审计部其他相关工作。
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