一、工作职责:协助部长负责风险控制与审计工作。具体包括:
(一)协助部长组织建立集团公司全面风险管理和内部控制规范体系;
(二)协助部长组织建立、健全集团公司内部审计管理体系,规避经营过程中的风险;
(三)编制年度内部审计工作计划,牵头组织各项内部审计工作的落实执行,包括但不限于经营责任审计、财务审计、内控审计、工程审计及其他专项审计等,控制审计实施过程的进度与质量,优化完善集团公司内部审计业务管理;
(四)协助部长组织集团公司项目中评价(后评价)相关工作;
(五)针对各项审计工作结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结;跟踪督促审计整改意见的落实,实施后续跟踪审计,审定整改情况报告;
(六)协助部长组织开展集团公司风控管理、内部审计工作方面的业务宣传和培训;
(七)协助部长分管财务审计岗、风险内控岗的工作;组织、协调、审核和优化分管岗位的工作及其质量,不断地提高分管工作的水平;
(八)协调处理与业务相关政府部门、成员企业等单位的沟通及相关事宜;
(九)公司领导和部门长交代的其他工作。
二、任职条件:
(一)全日制本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业;
(二)具有高级审计师、高级会计师、注册会计师等高级职称或资格;
(三)具有5年及以上大型企业集团财务或审计工作经验;
(四)精通审计理论和方法,熟练掌握公司财务会计、审计、税务、项目开发等业务的全部流程;具备工程造价、招投标流程知识,熟悉企业财务政策法规、项目建设相关法律法规;熟悉工程管理业务操作流程和内控风险点;
(五)具备较强的沟通能力、监控能力和风险意识,有良好的组织协调能力和团队合作能力;
(六)有大型房地产开发及工程建设等行业工作经验者优先考虑。
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