岗位职责:
1、根据计划开展常规审计工作及出具报告,跟踪整改落实情况;
2、参与公司重大项目及活动的开展,对非常规支出进行审核;
3、接受公司内部个人或部门的投诉或举报进行调查处理;
4、对审计资料进行整理并存档,完善内控流程及制度;
5、上级领导安排的其它工作。
任职要求:
1、具有两年或以上内审员或审计相关工作经验,大专及以上学历;
2、思维敏捷,条理性强,具有较强的分析及报告写作能力;
3、较强的沟通及协调能力;
4、有内审员证书或有过质量体系认证工作经验者优先。
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