1、起草内审工作制度,编制内部审计工作计划;
2、按照全行审计工作计划实施内部控制、财务管理、人员管理等具体审计项目,并跟踪后续整改情况; 3、根据审计工作计划牵头搭建全行审计系统,并通过建立模型等方式对相关活动开展非现场监测;
4、负责与外审机构的对接与联络;
5、组织、协调、配合完成国家监管部门、审计署的日常监管和各时期专项及重点审计检查工作,并按规定报送相关材料。
岗位要求:
1、30周岁以下,全日制本科以上财务、会计等专业;
2、具有3年以上银行审计工作经验;
3、熟悉国家法律法规,金融、经济和会计政策,具有较强的协调沟通能力、文字综合能力和分析能力,熟悉银行审计系统使用,并具有一定的非现场建模、分析能力; 4、熟悉银行经营及风险管理原则。
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