岗位职责:
1、草拟公司年度内部审计计划,及时出具内部审计报告;
2、对公司内部各机构和部门的内部控制制度的执行效果进行评价和建议;
3、审计公司的财务收支;
4、对各机构、各子公司的管理现状进行调查,并进行评价,以及向管理层提出改进建议;
5、根据公司的预算、规划等文件,确认各责任中心各项经济责任指标的履行情况,是否真实,并评价经济责任履行情况。
任职资格:
1、大学或以上学历,财务、审计相关专业;
2、有三年以上大型会计师事务所从业经历,或在上市公司、大型企业从事内部审计业务经历;
3、熟悉国家有关审计法规、财务会计法规,熟悉企业内部控制和风险管理工作;
4、了解审计领域的发展趋势,掌握国际最新审计理论和方法,谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的流程;
5、熟悉工业企业审计工作流程及方法,熟练使用用友U8财务管理系统;
6、具备良好的职业操守,较好的分析、解决问题能力及文字表达能力,较强的团队合作精神和沟通协调能力;
7、具有注册会计师、审计师资格者优先考虑。
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