工作内容:
1、负责审计部的团队建设,制度建设和审计体系建设;
2、督促部门工作,日常工作推进;
3、上市公司相关规定要求的专项审计;
4、编写审计报告;
5、内部控制体系的定期审计和评价;
6、下属子公司的审计。
任职资格:
1、审计或财务类相关专业,英语4级以上;
2、有国际四大或国内前五大会计师事务所经验优先;
3、或者有制造业5年以上内部审计经验;
4、能独立规划建立审计工作规范,按上市公司要求进行定期报告、募集资金等专项审计;
5、能根据公司特别进行审计重点规划,对公司内控管理有全局理解,能主导并监督中介机构对公司的内部控制进行梳理和建立流程审计制度。
6、具备高强度承压能力、具备直面问题和提出解决问题的能力。
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