岗位职责及要求:
1、注册会计师或注册税务师,本科及以上学历;
2、五年以上事务所及企业相关工作经历,能独立承担项目优先;具备较强的数据收集、分析、归纳能力;通过审计活动,找出企业内部控制的薄弱和效率低下的环节,与管理者沟通,并提出合适、合理的解决方案。
3、按照要求编写内审报告,文字表述准确、客观,逻辑清晰,且具备良好的沟通、团队领导与客户管理能力;
4、定期跟进审计建议的执行情况。
5、工作积极主动、有较强的责任心及执行力。
注:必须已经取得注册会计师证
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