工作职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业内部审计计划和审计工作费用预算;
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作;
4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
6、配合外部审计机构的审计工作,督促审计结论和建议的落实。
任职要求:
1、全日制本科以上学历,财务、会计、审计等相关专业。
2、具备会计中级或以上职称,具备CPA、CIA、高(中)级审计师等相关专业资质者优先。
3、3年以上上市公司或5年以上大型非上市公司审计或者风险控制工作经验,全程经历公司IPO以及上市后的审计工作者尤佳;有会计师事务所工作经历优先。
4、熟悉国家财经法律法规、税收政策及财务处理方法,熟悉审计程序和公司财务管理流程,可独立开展专项审计,编写审计报告。
5、对内部控制及风险评估有实践性地深入理解,具备良好的逻辑分析、沟通协调和判断能力,发现问题、解决问题的能力较强。
6、具备较好的抗压能力、敏感的风险意识,良好的职业道德和团队协作精神。
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