岗位职责
1、公司内部控制和公司治理等相关工作;
2、负责子公司及事业部财务报表审计、经营情况审计工作;
3、负责各业务模块内控执行情况的审计工作;
4、持续跟进各项整改落实情况;
5、协助审计经理执行其他临时性工作;
任职资格
1、本科以上学历,财务、审计等相关经济类专业;
2、持有审计师或以上职称;
3、两年以上内、外审经验;熟悉有关的法律、法规、内部审计准则、企业战略计划、预算及业务流程政策;有上市公司就职经验者优先;
4、具有良好的沟通表达能力、积极的工作态度和良好的学习能力与较强的团队协作精神;
5、工作原则性强,有良好的职业道德和职业素质。
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