任职资格:
1、本科及以上学历,具有注册会计师资格证、审计师资格证优先;
2、有三年以上审计经验,能独立开展内部审计工作;
3、具备较强的内部分析能力,良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;
4、极强的原则性,具有敬业精神和良好的职业道德操守;
岗位职责:
1、审阅公司各项内控流程,对缺乏关键控制点的流程提供建议并协助负责部门设立必要控制节点;
2、分析内控缺陷的产生原因,定位问题,兵提供合理的改进建议;
3、制定审计的工作计划,组织内部考核和评价,编制并实施公司的年度审计工作计划;
4、定期检查监督公司的资产管理,国家财经法律法规和财务制度的执行情况;
5、对公司的重大事故进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;
6、完成领导交办的其他工作。
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