岗位职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价,督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
7、对举报事项进行调查、核实,出具调查报告及处理意见;
8、配合上级监管部门的检查与监督,接受有关任务并落实组织完成。
岗位要求:
1、全日制本科以上学历,会计、审计、法学等相关专业;
2、3年以上内部审计工作经验或有知名会计事务所经验;
3、具有注册外部会计师或审计师资格;
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,为人诚实可靠,工作态度积极,责任心强,有较强的判断与决策能力,计划和执行能力。
福利待遇:
周末双休、年度调薪、五险一金、商业保险、年度体检、调深户、节日福利、每周水果、有薪年假、带薪假期、法定假日、年终奖金。。。。。。
邮件发送成功
订阅失败
您的订阅已超过上限,如需继续订阅,请在 订阅管理 中至少停用1条订阅。
查看地图
前往高德地图查看
使用微信“扫一扫”
打开网页后点击右上角“分享按钮