岗位职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
任职资格:
1、 本科学历,财务、金融、经济管理等相关专业;
2、 3年以上内部审计管理工作;
3、 具备丰富的风险控制经验、具备审查能力、有很强的发现和分析问题、监督控制能力;
4、 具备良好的沟通能力,很强的创新和执行能力,项目推进能力;
5、 有很强的责任心,良好的职业操守,具有大局观和使命感。
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