岗位职责:
1、协助完成母子公司内控体系建设相关工作;
2、监督、审核各业务部门编写的业务管理流程;
3、负责制定审计制度、审计流程、考核体系;
4、负责对母、子公司内审工作,编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;拟制审计报告,提出审计建议;
5、向财务总监汇报审计问题,协助完成内外审计的协调沟通工作;
6、参与现场审计,评价和考核下属公司业绩。
任职要求:
1、财务、审计类相关专业本科及以上学历,具有大型企业或会计事务所或政府部门审计从业经验优先;
2、3年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、具有较强的组织、沟通、协调的能力;
5、良好的职业道德和团队协作精神。
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