岗位职责:
1.协助制定基于风险识别的企业内控制度;
2.实施内部审计、风险评估与内控评价工作;
3..常态化在线监督、核查各分子公司内控流程的执行效率与效果;
4.协助推动内控、审计缺陷改善并提出合理化改善建议或意义;
任职要求:
1.有2年及以上审计、内控工作经验;
2.具备不少于两个常规审计项目的独立全过程审计经验;
3.会计学、审计学、国际会计、财务管理等专业知识背景;
4.熟悉企业内控、审计工作流程,熟练运用ERP软件;
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