职位信息
1、负责组织编制年度审计工作计划,制定公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;
2、负责开展常规审计,负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;
3、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作,负责审计过程中与相关部门的协调与沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查;
4、跟踪公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
5、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任。
任职要求:
1、会计、审计相关专业,本科以上学历,三年以上上市公司同职岗位工作经验;
2、熟悉审计相关理论和专业知识,熟悉审计业务;
3、能独立完成审计方案和审计程序编制,经过专门的审计业务培训,能开展审计业务;
4、具备较强的分析、判断和沟通能力,有较强的语言文字表达能力,做事认真,有责任心,客观公正,廉洁清明。
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