岗位职责:
1、熟悉企业IT部门的整体运作与流程,可根据外部监管、内部管理及行业规范、制定IT内审规范、IT审计计划,并独立编写审计文档;
2、协调、配合内、外部审计的各项审计工作;
3、根据审计方案要求,组织优化现有内部审计工作,并根据现场审计结果撰写审计报告;对改进方案给予建设性建议;
4、对审计中的重大或重点审计发现进行风险提示,及时督促被审计组织积极整改,消除风险隐患;
5、对审计发现问题的后续跟踪审计相关工作;
6、基于规章、制度、流程规定,进行审计测试,识别实际操作与规范的差异之处,提出改进建议并协助规划人员对流程规范进行优化;
7、更新完善流程稳定,协助弥补现有流程风险和漏洞,参与新流程制定和流程修改;
任职资格:
1、 3年以上IT内审工作经验或会计师事务所IT审计项目经验;
2、 掌握IT审计的程序及方法,熟悉IT审计的风险点,能独立承担IT审计管理工作;
3、 熟练掌握SQL语句和数据分析能力,能独立完成数据筛查;
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