任职资格:
1、大专以上学历,从事财务工作5年或审计工作2年以上,具有中级以上会计或审计职称,具备内部审计人员岗位资格证书者优先;
2、熟悉审计相关理论和专业知识,熟悉审计业务;熟悉审计方法和审计程序,经过专门的审计业务培训,具备胜任业务的能力;
3、掌握国家有关财经法律、法规、政策以及企业有关规章制度;熟悉财务会计、税务会计、内部控制等相关专业知识;
4、具有较强的分析与判断能力,有一定语言文字表达能力;客观公正,廉洁清正。
岗位职责:
1、常规审计:
<1>财务审计:对公司财务计划、财务预算执行和决算情况、 与财务收支相关的经济活动(包括但不限于销售与收款、采购与付款、存货管理、固定资产管理、资金管理等),及财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。
<2>内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,保障公司持续健康发展。
<3>合同审计:对公司以外的各项协议、合同等实行审查和内部审计监督。
2、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。
3、流程优化评估:根据公司组织架构和岗位职责,设计和优化业务流程,推动管理完善。
4、公司领导交办的其他审计工作。
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