岗位职责:
1、 负责建立内审制度和流程,制定公司审计计划,推动实施内审工作。
2、 负责实施财务审计、内部流程体系审计工作,对及时发现存在的风险和缺陷,并针对提出整改措施;
3、 根据审计结果,协助、监督各业务部门制定、修改、完善工作程序以控制风险。;
4、 根据公司经营战略目标实施,对过程进行管控。
5、 完成董事长交办的工作;
任职要求:
1、 财务、会计、审计等相关专业本科以上学历,会计师或审计师以上职称,持注册资格证书者优先;
2、 五年以上审计工作经验, 优秀的沟通、协调及管理能力,
3、 执行以能力强;
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