岗位职责:
1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度,严格遵守审计职业道德。
2、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况,确定内部审计工作重点,编制年度审计计划。
3、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下,对以下事项进行审计监督和审计评价:
⑴贯彻执行国家法律法规,集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况;
⑵财务状况、财务收支及有关经营活动;
⑶工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况;
⑷企业对外投资、借款、担保情况;
⑸按照有关规定,对本单位任命或推荐任命的权属单位法定代表人或行政负责人进行任期经济责任审计;
⑹企业经营管理和效益情况,经营目标完成情况;
⑺企业内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况;
⑻接受企业投诉&举报信箱管理,对各种违法违规行为进行专项审计。
⑼公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。
4、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档。
5、对各分公司的内部审计工作进行指导和检查。
6、审计档案的整理、借阅登记等管理工作。
7、领导交办的其他事项。
任职要求:
本科及本科以上
需要有经历1年以上审计经验
公司提供具有竞争力的薪资待遇及良好晋升空间:
1、晋升路线:基层员工→主管→经理→高层管理;
3、薪资:底薪+全勤奖+年终奖;
4、统筹:购买五险一金;
5、法定节假日按国家规定放假;
6、年假:根据工作年限享有相应天数带薪年假;
7、依法享有婚假、丧假等有薪假期;
8、年度体检、生日金、过节费、部门活动等。
工作地址
深圳市南山区深南大道9996号松日鼎盛大厦8层
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