岗位职责:
1、负责各项常规内部审计工作的实施,复核审计工作底稿并形成审计报告;
2、负责对公司的信息收集和协调工作,完善内控管理体系,并实施监督管理;
3、负责对公司的各项内控风险及时跟进并反馈处理结果;
4、负责对各部门流程优化及制度拟定提供咨询;
5、负责公司内部管理制度的执行情况进行监督审计。
任职要求:
1、本科以上学历,会计、财务管理、工商管理、金融及相关专业;
2、2年以上有事务所或内部审计工作经验,有CIA证书的优先;
3、较好的人际交往能力及出色的口头、书面沟通能力及逻辑思考能力;
4、能承担工作压力。
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