岗位职责:
1.按时、按质、按量完成部门布置的工作计划及审计项目。
2.对公司、分公司的经济效益进行审计;
3.对企业内部控制制度的健全完善、管理流程的建立、执行情况进行审计,查找内部控制的关键控制点和薄弱环节,评价管理风险领域,对管理标准执行中存在的问题予以及时反馈,通过审计进一步完善企业内控制度。
4.根据内部管理需要,对某些特定事项、特别情况或某个具体项目等开展各项专项审计。
5.负责跟踪重要内控问题或风险的整改防范措施落实情况,并及时向审计部经理汇报;
6.根据审计部经理审核后的审计报告,按传阅、分发程序及时向相关部门提供审计信息,审计报告同时存档;
7.完成审计部经理安排的其他工作。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,审计、会计、税务等相关专业,具有3年以上审计、财务相关工作经验,有大型制造企业相关工作经验者优先考虑;
2、有会计师或审计师中级职称,持CPA、CIA证书者优先考虑;
3、能熟练应用ERP及OFFICE等办公软件,具备较强的数据分析、判断问题的能力;
4、有良好的文字组织表达能力、沟通能力与团队合作精神;
5、具有良好的职业道德,为人正直,工作责任心及执行力强;
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