任职要求:
1、本科或以上学历,财务会计相关专业,英语良好;
2、有8年以上大型制造企业内/外部审计工作经验;
3、精通内部审计理论知识,熟练运用内部审计标准;
4、持CPA/CIA或中级以上会计师/审计师职称优先;
5、具备良好的沟通协调能力。
岗位职责:
1、对集团各公司的财务收支情况、财务预算、决算项目,资金管理状况,财务报表真实性、准确性、客观性给予审计,出具相关审计报告;
2、对集团公司内部控制的健全性、有效性以及风险管理,检查内部控制的执行情况,并对其进行有效性、合理性、经济性进行评价,出具合理审计报告;
3、对集团下属公司的常规内部审计、专项审计、对项目有效进展进行评价,出具相关审计报告;
4、审计建议落实情况的跟进和检查;
5、其它上级交代的临时事项
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