岗位职责:
1、 参与制定和修订内部审计有关制度和规定,参与评审其他部门内控管理制度;
2、 审计、评价公司各项业务的内部控制和风险管理情况,并向集团管理层提出建议;
3、根据工作安排,对企业经营活动与内部控制实施独立审计(包括经营管理审计、经济责任审计、财务收支审计和专项审计等);
4、收集、分析审查被审计单位各项经济业务资料,在掌握充分可靠审计证据的基础上得出审计结论并编制审计工作底稿;
5、根据审计工作底稿,撰写审计报告并提出审计处理意见和建议;
6、独立完成项目审计;
7、负责审计资料整理归档工作。
任职要求:
1、正规院校全日制大学本科以上学历,财经、会计或审计专业;
2、两年以上内审和财务审计等高新企业或会计师事务所实务工作经验,其中前十大会计师事务所优先;
3、熟悉企业审计实务,熟悉审计、财务、会计等法律法规,具备敏感的财务风险意识,对审计项目有较强的洞察力、分析力和判断力;
4、有注册会计师资格或国际内部审计师资格优先;
5、正直坚定,对工作积极主动,认真负责,有责任心,保密性强。
薪资可面议。
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