工作职责:
1、开展集团及公司内部重大资产、财务、工程、账目、股改/股转、收购或并购、涉外(如懂涉外审计或者有涉外审计经验,将更好)等审计与监察;
2、开展审计培训;
3、提供审计法律法规的信息;
4、出具公司内部审计专项函或意见;
5、日常审计、监察工作;
6、出具专项审计报告;
7、公司要求的其他事务。
岗位要求:
1、会计、电算会计、财务管理、审计、财务与审计等专业。
2、本科以上。
3、具有初级会计职称(含)以上(注:通过并有注册会计师证(CPA)的,将可择优录用)。
4、具有相当之审计管理经验,且具有集团公司工作经验5年(含)以上。但硕士生需3年工作经验(含)以上。对于上述经验之要求,如有特别优秀的,公司可据实际情况考虑。
5、具有对集团及公司内部重大资产、财务、工程、账目、股改/股转、收购或并购、涉外(如懂涉外审计或者有涉外审计经验,将更好)等审计与监察之经验,并有出具合法合规全面、真实等之专业审计报告或者审计与监察报告的经验与案例。
6、具有对房地产、建设领域等审计与监察经验与案例。
7、具有对上市公司进行审计与监察之经验与案例。
8、公司认为之其他要求。
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