岗位职责
1、开展日常审计工作,规范经营运作行为,降低经营风险,支持稳健发展;
2、对财务收支及有关经济活动的真实性、合法性和完整性进行监督审计评价,推进规范业务流程,降低管理风险;
3、对各项管理制度、业务流程的可靠性、完整性及实施的有效性进行监督检查测试,提出优化意见并推进改善,提高运作效率;
4、对经营管理中存在的风险事项进行评估、分析、反馈,降低经营风险;
5、配合外部机构审计工作;
6、协助制订审计计划、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书,审计底稿归档等;
7、完成领导交代的其他工作任务。
任职要求:
1、本科或学历,男女不限,28-36岁,会计、财务管理、注册会计师专等相关专业;
2、两年及以上制造业内部审计经验或会计师事务所(制造业企业)审计经验;
3、熟悉会计、财务管理、金融、审计、内部控制、风险管理、民商与经济法、税法、经济、统计、信息技术、企业管理、战略管理等知识;
4、态度诚恳,文字功底扎实。
邮件发送成功
订阅失败
您的订阅已超过上限,如需继续订阅,请在 订阅管理 中至少停用1条订阅。
查看地图
前往高德地图查看
使用微信“扫一扫”
打开网页后点击右上角“分享按钮