任职资格:
1、熟悉审计、财政、税收、经济合同法、熟悉国家财务方面的方针、政策、法令、法规;
2、熟悉工商会计核算、分析和检查方法,能按资金管理、成本核算、材料核算、资产核算等专项业务的要求,审核各类账册、报表、会计凭证、财务报告等;
3、熟练使用用友财务软件;
4、为人正直、原则性强,细心、耐心
岗位职责:
1、编制集团所属各公司的资产、存货、往来款项、债权、债务的审计工作计划;
2、完成集团所属各公司的资产、存货、往来款项、债权、债务的审计工作底稿;
3、通过审计,在加强经营管理能力、建立建全各项制度、防范经营风险、提高财务管理工作水平等方面提供建议;
4、通过审计,帮助被审计单位解决财务管理及会计核算过程中遇到的问题,规范会计核算;
5、根据管理需要进行专项财务审计和后续审计,并编制审计工作底稿;
6、完成上级领导交办的其他工作;
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