岗位职责:
1、制定具体审计项目方案(包括审计目的、范围、时间、内容、方法、人员需求等);
2、在审计实施过程中收集证据,编制审计小结,进行阶段性汇报;
3、针对审计过程中发现的问题点,提出改进经营管理、提高经济效益的建议,并督促审计结论和建议的落实;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、参与公司业务流程或制度改进及风险评估;
6、整理审计档案归档备查;
7、完成部门领导交代的其他业务
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,审计、财会管理、经济学类等专业;
2. 有3-4年制造业内审工作经验者;
3、具备较强的逻辑思维能力、学习能力、分析与解决问题能力,具备较强的文档编写能力和审计报告撰写能力;
4、较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力;
5、具备良好的工作沟通和协调能力,商业保密意识,信息安全保密与防范意识。
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