岗位职责
1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实。
任职资格
1、大专,日语或者英语熟练
2、熟悉内部审计流程与规范、有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;
3、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
4、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
薪资福利:
1. 薪酬福利:五天八小时制,购买五险一金;并发放年终奖金(3个月左右)。
2. 食宿安排:免费提供食宿;
提供优越的住宿条件(内设空调,洗衣机,饮水机);
外宿者可享有住房补贴(外宿者补贴460~800元/月)。
3. 有薪假期:按国家劳动法享有年假、婚假、孕假、产检假、产假、陪产假、哺乳假、有薪病假等。
4. 培训晋升:入职培训、外部培训、等。
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