岗位职责: 岗位职责:1、 制定公司内部审计相关的规章制度和流程,并监督执行;2、 制定年度内部审计部门工作计划并负责组织实施,定期向公司总经理报告内部审计工作情况;3、 以相关法律法规,公司各项流程、制度为标准,开展经营审计,检查与复核内部控制的有效性,促进公司业务流程的持续优化与完善;4、 按照公司的实际经营状况、涉及的风险领域及高层领导的安排,对公司特殊事项或专项业务开展专项审计调查;5、 承担外部审计机构对公司进行内控相关审计的协调工作,承担外部审计机构对公司进行内控相关审计时提出的审计建议的整改情况的跟进和督促;6、 对所开展的审计事项出具审计报告,提出审计建议并定期跟进对被审计部门对审计建议的完善情况;7、现场进行基建工程预、结算审计,进行工程项目成本方面的各类审计,过程动态监控,审查工程成本管理制度和流程的执行情况,梳理工程风险控制点; 8、审计公司各种涉及相关部门及第三方咨询公司编制的预结算,各项成本指标及数据的合理性; 9、抽查审计公司各种涉及工程成本的具有法律意义的文件、合同和方案; 10、监督招标、采购工作既定程序执行;11、参加重要工程项目招投标、议标和合同谈判。对其流程进行全过程跟着审计; 组织对工程结算的抽查工作,编制、完善各类审计底稿,进行工程基建项目审计资料的立卷,收集、整理工作;12、完成岗位目标及上级下达的其他任务。 岗位要求: 1、全日制大专以上学历,工程造价专业; 2、2年以上工作经验; 3、有项目工程审计,工程合同审计、财务审计等经验 4、熟悉深圳市场 我们能为您提供的 能力展现的平台、扁平化管理、年轻化团队;5、具备丰富的风险控制经验、具备审查能力、有很强的发现和分析问题、监督控制能力;6、具备丰富的审计理论知识,熟悉财务相关知识,熟悉国家相关政策、法律法规;7、具备良好的沟通能力、逻辑思维能力、学习能力、项目推进能力;8、责任心事业心强,踏实勤奋,良好的职业操守,具有大局观和使命感;
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