任职资格:
1、财务、审计相关专业全日制本科以上学历,CPA通过2门以上者优先;
2、一年以上大型会计师事务所或者企业内部审计工作经验;
3、熟悉国家财税政策,会计准则,对审计、税收法规较精通;熟练掌握审计方法,审计流程,会计核算方法;
4、良好的计算机技能,尤其是Excel和会计核算软件;
5、良好的沟通,协调能力,语言文字表达能力,性格开朗,责任心强,有上进心,诚实可靠,有职业操守,原则性强。
岗位职责:
1、各项费用合规性,合理性,金额正确性及原始单据有效性审计,预算内、外资金的使用情况审计;
2、负责各类费用的统计及相关费用预算金额表的编制,协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;
3、独立开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;
4、组织制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;
5、组织制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施。
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