岗位职责:
1、建立集团本部及各事业部子公司的审计管理体系,制订相关制度;
2、组织编制并实施集团年度及各阶段审计工作计划;
3、制订相关审计工作流程及相关文档格式;及时给予审计人员各项工作支持;审核审计报告,检查其审计工作程序,保证审计质量;
4、组织并监督集团内部财务报告及相关经营业务的审查工作;组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的工作审计、离任审计;
5、定期检查监督公司的资产管理和财务制度的执行情况;加强对预算执行情况的监督;
6、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专项审计调查。
7、负责组织审计活动结束后审计资料的汇总、审计意见书的撰写以及审计项目的专项立卷等工作;
8、负责下达审计整改通知,督促被审计单位就审计发现的问题,制定整改方案,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果。
任职资格:
1.具有审计师、会计师以上职称,CIA、CPA、中级会计师、中级审计师相关专业本科及以上学历:
2、本科;财务、审计、会计专业;(其中:1982年之后出生的须为全日制本科);
3、. 企业(非会计师事务所)的内部审计部 审计经理(或以上级) 工作经验两年以上;企业内审工作经验五年以上;
3.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,具备相应的专业知识;
4.具有敬业精神和良好的职业道德操守。
5. 年龄30岁----40岁为佳,优秀者可放宽至45岁以下;
6. 优先考虑:近两份工作的平均年限不低于2.5年;
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