1.拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划;
2.拟定审计方案,组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告 ;
3.针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作 ;
4.组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
5.上级领导安排的其他事项。
岗位要求:
1、全日制本科以上学历,男女不限,28-35岁;
2、5年以上工作经验,其中两年以上内审工作经验;
3、注册会计师优先考虑,在2-3年会计师事务所审计经验。
邮件发送成功
订阅失败
您的订阅已超过上限,如需继续订阅,请在 订阅管理 中至少停用1条订阅。
查看地图
前往高德地图查看
使用微信“扫一扫”
打开网页后点击右上角“分享按钮