岗位职责
规划审计部的自身发展,全面负责部门内部的日常事务管理,并协调部门内各岗位人员的分工合作。;
2、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;
3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施
4、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
5、负责协助外部审计开展工作;
6、负责协调审计部与各子公司的关系;
7、负责拟定和实施公司IPO审计计划;
8、熟悉ERP系统。
任职要求
大专或本科以上学历,具有财务、会计、审计等知识;具有会计师或审计师职称;
2、 具有5年以上审计工作经验;
3、 熟悉有关的法律、法规和集团的规章制度;
4、 全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;
5、熟悉制造业公司内部审计流程;
6、有上市公司审计经验。
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