岗位职责:
1、制定集团公司内审规章制度、流程、业务操作规范及内审工作模板,并组织指导实施;
2、根据审计计划,开展财务审计、管理审计、专项审计等内部审计工作。
3、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出改进经营管理、提高经济效益的建议,并督促审计结论和建议的落实;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、参与公司业务流程或制度改进及风险评估;
6、整理审计档案归档备查;
7、完成部门领导交代的其他业务。
岗位要求:
1、具有审计师职称、CPA,CIA,CISA等资格者优先;
2、年及以上相关工作经验,具有会计师事务所、大型公司及金融业审计从业经验者优先;
3、掌握内部审计专业知识与法律法规,并在开展业务过程中可熟练运用内部审计工作标准、程序和技术;
4、良好的沟通能力、理解能力、学习能力及人际关系;
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