工作职责:
1、拟订审计计划方案,完成审计现场工作;
2、对公司财务信息资料的可靠性、完整性和准确性,对公司财务收支状况、资产负债、所有者权益的真实性、合规合法性、效益性进行审计;
3、对公司各类资产、资金的安全、完整、保值增值情况进行审计;
4、对公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和指导;
5、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;
6、获得审计证据,建立审计管理档案;
7、整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告。
岗位要求:
1、大专及以上学历,财务相关专业,3年以上内部审计相关工作经验;
2、熟悉企业会计、审计、税务等业务流程,精通审计、财税专业知识及法律法规;
3、具备分析判断能力,计划执行能力及沟通协调能力,优秀的书面写作及口头表达能力。
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